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?豐寧滿族自治縣審計局(簡稱縣審計局)為縣政府工作部門,機構規(guī)格正科級。
中共豐寧滿族自治縣委審計委員會辦公室設在縣審計局,接受中共豐寧滿族自治縣委審計委員會的直接領導,承擔中共豐寧滿族自治縣委審計委員會具體工作,研究提出審計領域堅持黨的領導、加強黨的建設的政策建議,組織研究全縣審計工作發(fā)展規(guī)劃、重大政策和改革方案,協(xié)調(diào)推進和督促落實黨中央、中央審計委員會、省委和省委審計委員會、市委和市委審計委員會、縣委和縣委審計委員會決策部署,研究提出年度審計項目計劃等有關事項。設中共豐寧滿族自治縣委審計委員會辦公室秘書股,負責處理中共豐寧滿族自治縣委審計委員會辦公室日常事務??h審計局的內(nèi)設機構根據(jù)工作需要承擔中共豐寧滿族自治縣委審計委員會辦公室相關工作,接受中共豐寧滿族自治縣委審計委員會辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于審計工作的方針政策和決策部署,堅持和加強黨對審計工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:
(一)主管全縣審計工作。負責對全縣財政收支和依法屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領導干部履行經(jīng)濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計,對國家和省委、省政府、市委、市政府相關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
(二)貫徹執(zhí)行審計法律、法規(guī)和方針、政策。組織起草審計工作方面的政府規(guī)章草案;制定審計規(guī)范性文件并監(jiān)督執(zhí)行;制定并組織實施全縣審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領域審計工作規(guī)劃;制定并組織實施全縣年度審計計劃;制定審計內(nèi)容的標準和規(guī)范;參與起草財政經(jīng)濟及其相關的政府規(guī)章草案;對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
(三)向中共豐寧滿族自治縣委審計委員會提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向縣長提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。組織起草縣政府向縣人大常委會提出縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向被審計單位通報審計情況和審計結果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內(nèi)作出審計決定,包括國家、省、市有關重大政策措施貫徹落實情況;縣本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支,縣直各部門(含所屬單位)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支;鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支,縣級財政轉移支付資金;使用縣級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支;縣投資和以縣投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算,縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;縣屬國有和國有資本占控股或者主導地位的企業(yè)和金融機構境內(nèi)外資產(chǎn)、負債和損益,縣駐外非經(jīng)營性機構的財務收支;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。協(xié)助上級開展重點項目稽察工作。
(五)按規(guī)定對縣管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
(六)組織實施對財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調(diào)查。
(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項,協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
(八)指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
(九)組織開展審計領域的交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用。
(十)完成縣委、縣政府和審計署、省審計廳、市審計局交辦的其他任務。
職能轉變。進一步完善審計管理體制,加強全縣審計工作統(tǒng)籌,明晰審計機關職能定位,理順內(nèi)部職責關系,優(yōu)化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系。優(yōu)化審計工作機制,堅持科技強審,完善業(yè)務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協(xié)調(diào),充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量,增強監(jiān)督合力。
內(nèi)設機構及職責
(一)綜合股。負責機關黨群、干部人事、機構編制、勞動工資、社會保障等工作。負責機關日常運轉。承擔公文流轉、會務、安全、保密機要、信訪、檔案、政務公開、應急值班等工作。負責機關財務和資產(chǎn)管理。負責審計教育培訓工作。負責機關離退休干部工作。
(二)法規(guī)審理股。負責擬訂全縣審計工作發(fā)展規(guī)劃,對審計工作重要問題進行研究,承擔重要行政文稿的起草。負責審計信息、新聞宣傳,編輯內(nèi)部刊物。承擔人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。負責起草審計工作方面的政府規(guī)章草案。承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審查、行政復議、行政應訴等工作。負責擬訂全縣年度審計項目計劃,調(diào)度審計項目進度。負責全縣審計統(tǒng)計,監(jiān)督檢查審計業(yè)務質(zhì)量。審理有關審計業(yè)務事項,糾正或責成糾正違反國家規(guī)定作出的審計決定,負責對重大違紀違法問題線索的移送協(xié)調(diào)。承擔本單位法律顧問和公職律師的相關管理工作。推動建立健全內(nèi)部審計制度,對內(nèi)部審計機構進行業(yè)務指導,監(jiān)督內(nèi)部審計職責履行情況,檢查內(nèi)部審計業(yè)務質(zhì)量。組織協(xié)調(diào)對社會審計機構出具的相關審計報告的核查。承擔對局機關預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支的審計。聯(lián)系特約審計員。承擔對全縣內(nèi)部審計機構的業(yè)務指導。
(三)財政金融審計股。負責組織對縣本級預算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況進行審計。負責對國家和省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況和稅收征管、社會保險費征收等情況進行審計。牽頭起草年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告、審計結果報告、審計工作報告,組織審計鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支。組織對縣屬國有和縣屬國有資本占控股或主導地位的金融機構貫徹落實黨和國家重大政策措施、資產(chǎn)、負債和損益、主要領導干部經(jīng)濟責任履行情況以及境外國有資產(chǎn)投資、運營和管理情況進行審計。組織對縣駐外非經(jīng)營性機構的財務收支以及國際組織和外國政府援助、貸款項目進行審計。負責對縣屬金融管理部門預算執(zhí)行情況、決算草案、其他財政收支以及有關經(jīng)濟活動情況進行審計。依法檢查所做審計決定執(zhí)行情況,督促被審計單位進行整改。牽頭起草審計發(fā)現(xiàn)問題的整改和處理結果報告。
(四)農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計股。負責對縣直農(nóng)業(yè)農(nóng)村、扶貧開發(fā)等主管部門的預算執(zhí)行情況、決算草案、其他財政收支和主要領導干部經(jīng)濟責任履行情況進行審計。組織對農(nóng)業(yè)農(nóng)村、扶貧開發(fā)以及其他相關公共資金和建設項目進行審計。依法檢查所做審計決定執(zhí)行情況,督促被審計單位進行整改。
(五)固定資產(chǎn)投資審計股。組織對縣級投資、以縣級投資為主的建設項目以及其他關系到國家利益和公共利益的重大公共工程項目進行審計。對中央、省財政、市財政安排我縣的項目投資進行審計監(jiān)督。對縣重點建設項目的實施情況進行審計監(jiān)督,協(xié)助上級開展重點項目稽察工作。依法檢查所做審計決定執(zhí)行情況,督促被審計單位進行整改。
(六)社會保障審計股。組織對縣政府相關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府管理和縣政府及其部門委托其他單位管理的社會保障基金、社會捐贈資金、彩票公益金以及其他有關基金、資金的財務收支進行審計。依法檢查所做審計決定執(zhí)行情況,督促被審計單位進行整改。
(七)自然資源和生態(tài)環(huán)境審計股。組織對縣直自然資源和生態(tài)環(huán)境主管部門的預算執(zhí)行情況、決算草案、其他財政收支和主要領導干部經(jīng)濟責任履行情況進行審計。組織對縣直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)黨政領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計。組織對全縣自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況進行審計。依法檢查所做審計決定執(zhí)行情況,督促被審計單位進行整改。
(八)企業(yè)審計股。組織對縣屬國有和國有資本占控股或主導地位企業(yè)的資產(chǎn)、負債和損益、財務收支以及境外國有資產(chǎn)投資、運營和管理情況進行審計。對縣屬國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門預算執(zhí)行情況、決算草案、財政收支以及有關經(jīng)濟活動情況進行審計。依法檢查所做審計決定執(zhí)行情況,督促被審計單位進行整改。
(九)經(jīng)濟責任審計股。組織對縣直黨政工作部門、事業(yè)單位、人民團體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等縣管黨政主要領導干部的經(jīng)濟責任履行情況進行審計。組織對縣屬國有及國有控股企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任履行情況進行審計。承擔縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議辦公室的日常工作。依法檢查所做審計決定執(zhí)行情況,督促被審計單位進行整改。
(十)行政事業(yè)審計股。組織審計與縣財政有撥款關系的縣委機關、縣人大常委會機關、縣政府機關、縣政協(xié)常委會機關、縣政法機關、縣紀檢監(jiān)察機關、其他黨派組織、社會團體的預算執(zhí)行情況、決算草案及其他財政收支。負責對有關縣直部門及其直屬單位的預算執(zhí)行情況、決算草案及其他財政收支情況進行審計。負責對有關部門公務支出和公款消費及其他專項資金等進行專項審計。依法檢查所做審計決定執(zhí)行情況,督促被審計單位進行整改。
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